Участникам предоставляются методические материалы
Сборник нормативно-правовых документов, разработанный нашими специалистами.
Содержание программы
- Третий этап реформы ККТ: новые требования к онлайн-кассам. Что изменилось в применении ККТ в связи с вступлением в силу 129-ФЗ. Какие ИП могут быть освобождены от применения ККТ. Какие расчеты обязательны с применением онлайн-кассы. Изменения в чеках ККТ. Номенклатура товаров, работ, услуг и иная информация о количестве, цене и скидке. Налоговая информация (сумма, ставка НДС). Формирование обязательных реквизитов кассовых чеков, разбираем типичные ошибки. Работа с эл. чеками – новые возможности или новые обязанности. Как правильно оформить чеки при расчетах с юр. лицами. Зачет и возврат полной предоплаты и/или авансов, внесенных физлицами за услуги по безналу и другие операции. Применение ККТ (при получении авансов, продаже подарочных сертификатов, при продаже в рассрочку, при выдаче и погашении займов, при возврате товаров при оптовой торговле, при онлайн-торговле) и т.д. Ошибки при применении ККТ (ФЗ от 20.07.20г. №240-ФЗ). Механизм исправления. Возврат денег покупателям по новым правилам. Как оформить возврат товара. ККТ при взаиморасчетах. Необходимость применения онлайн-касс при осуществлении расходных операций. Документальное оформление разменных денег. Применение бланков строгой отчетности (БСО) при наличных расчётах. Особенности признания расходов и вычета НДС на основании БСО. Работа с электронными БСО: какие проблемы возникают и как с ними справиться. Сложные случаи применения новых онлайн-касс (при расчетах через подотчетных лиц, при оплате командировочных, при приобретении товара за счет средств подотчетного лица с последующим возмещением, при покупке товаров без доверенности и пр.). Отдельные ситуации, возникающие в связи с использованием онлайн-касс (отказ покупателя от покупки после оплаты, чеки и БСО при оплате в рассрочку, торговля через автоматы, особенности применения платежных банковских карт, порядок формирования кассового чека коррекции и пр.): как действовать. Разъяснения регуляторов (Минфина и ФНС) по спорным вопросам применения онлайн-касс и БСО. Особенности работы кассы и фискального накопителя, на что следует ежедневно обращать внимание. Маркировка оборота товаров: новые требования. Новое в проверках, контрольных закупках и эл. онлайн-контроле. Отсрочка ответственности за неприменение онлайн-касс для отдельных сфер деятельности (ФЗ от 03.07.19г. №171-ФЗ). Проверки ККТ. Проверять ККТ начнут по правилам НК, реквизиты чеков изменят и др.).
- ЦБ изменил правила расчетов наличными (Указ ЦБ от 09.12.19г. №5348-У). Расчет лимита остатка наличных денег. Лимит при наличии обособленных подразделений. Формы, порядок оформления и хранения кассовых документов. Порядок приема наличных денежных средств и оприходования выручки. Расчеты наличными деньгами. Разъяснения ЦБ по новым правилам наличных расчетов. Особенности выдачи денег и оформление документов. Ограничения по расходованию наличной выручки. Особенности проверок полноты учёта выручки. Штрафные санкции за нарушения кассовой дисциплины. Особенности применения правил ведения кассовых операций СМП. Ведение кассовой книги и особенности, которые необходимо учитывать. Необходимые локальные акты по кассе и кассовым операциям. Денежные документы: порядок их хранения в кассе и учёта на счетах. Депонирование. Инкассация. Признаки платёжеспособности банкнот. Власти ввели тотальный контроль по операциям с наличностью (ФЗ от 13.07.20г. №208-ФЗ). Признаки сомнительных операций (Метод. рекомендации ЦБ от 06.09.21г. №16-МР); ФЗ от 21.12.21г. №423.
- Правила работы с подотчетными лицами. Командировочные и представительские расходы. Порядок выдачи денег под отчет. Оформление и выдача наличных под отчет. Безналичные подотчетные деньги. Авансовый отчет. Порядок и сроки составления авансового отчета. Проверка авансового отчета бухгалтерией. Требования к первичным документам, подтверждающим расходы. Как повысить дисциплину подотчетников, чтобы избежать проблем с подтверждением расходов. Удержание подотчетных сумм в случае невозврата. Оформление документов на удержание. Период начисления НДФЛ и взносов. Отражение в бухгалтерском и налоговом учете расчетов с подотчетными лицами, в т. ч. приобретение ГСМ, офисные расходы, расходы на рекламу и др. Порядок проведения и документального оформления инвентаризации расчетов с подотчетными лицами.
Требования законодательства по направлению работника в командировку. Документальное оформление. Определение срока командировки. Особенности первого и последнего дня командировки. Однодневные командировки. Возмещение работнику командировочных расходов. Дополнительные расходы: как правильно оформить. Отражение командировочных расходов в бух. и налоговом учете. Расходы на проезд, в т.ч. на служебном, арендованном или личном транспорте. Дополнительные расходы: залы ожидания и такси – мнение контролирующих органов. Расходы на проживание: дополнительные услуги и завтрак в гостинице – ситуации из практики. Нормы суточных. НДФЛ и страховые взносы по командировочным расходам. Особенности заграничных командировок. Авансовый отчет и курс валюты: на какую дату считать. Требования к первичным документам, подтверждающим расходы в загран. командировке. Представительские расходы в командировке. Документальное подтверждение и нормы представительских расходов. Круглый стол».